长沙县城乡规划建设局2016年部门预算说明

2016-05-09来源: 长沙县
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  一、部门职能职责及部门预算单位构成 

  部门职能职责: 

  (一)贯彻执行党和国家关于城乡规划、建设事业的一系列方针、政策,拟订长沙县城乡规划管理、城市勘测管理等方面的管理制度并组织实施,对贯彻执行情况进行监督检查。负责研究制定全县城乡建设事业的中长期规划和年度计划,并组织实施。 

  (二)参与国民经济和社会发展规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划的编制;参与县域范围内重大建设项目的可行性研究、论证及选址工作;参与对城乡国有土地出让计划和供应的宏观控制及土地出让、转让的实施管理。 

  (三)参与城市总体规划修编及分区规划、控制性详细规划、专业规划的编制工作,负责监督管理全县建设工程勘察设计工作。负责建设工程项目初步设计审查和施工图审查备案,承担全县重点工程建设监督管理的责任。 

  (四)承担由县政府组织编制的城市总体规划、县域城镇体系规划的具体编制工作;组织编制城乡近期建设规划和年度实施计划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计;指导编制并审查镇、乡、村各类规划。 

  (五)承担城乡规划实施管理的职责。负责审查确定建设项目的选址、定点,并提出规划条件;负责审批建设单位编制的修建性详细规划、建设工程设计方案;参与建设工程项目的初步设计审查;负责核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证;负责临时建设工程项目的规划审批;参与城市景观相关的路牌及户外广告的设置管理工作。 

  (六)对全县范围各类建设工程的建设全过程实行规划监督管理,参与查处城市规划区范围内各类不按建设工程规划许可证的规定进行建设的行为,保障城乡规划的顺利实施;依法组织星沙新城规划区范围内各类规划的告知、公示、公布与听证。 

  (七)负责全县范围内的建设工程放验线、竣工测量、城乡规划地理信息资源和城乡规划地理信息系统的管理工作;负责全县地下空间、综合管线规划管理工作;依法对规划编制单位进行管理。 

  (八)承担村镇建设管理和指导责任,参与村镇建设规划的编制、参与城乡一体化建设工作。 

  (九)负责建筑市场管理工作,监督建设、勘察、设计、施工、监理、检测等各工程项目参与方的行为,负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案、城建档案工作,促进建筑业健康发展。 

  (十)承担全县建筑工程质量和安全生产监督管理责任;负责全县建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。 

  (十一)承担全县建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任。牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作。 

  (十二)负责全县城镇房屋安全隐患排查治理的日常工作。 

  (十三)组织和参与对全县建设工程施工中发生的重大安全事故调查处理。 

  (十四)负责长沙县城乡规划委员会的日常工作。 

  (十五)承担县级防震减灾职能。 

  (十六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。下设部门预算单位构成: 

  由长沙县建筑材料管理站、长沙县城乡建设档案馆、长沙县建筑工程安全监督站、长沙县建设工程造价管理站、长沙县建设工程质量监督站、长沙县规划信息中心六家单位构成。 

  二、部门收支概况 

  2016年部门预算编报范围包括局机关及长沙县建筑材料管理站、长沙县城乡建设档案馆、长沙县建筑工程安全监督站、长沙县建设工程造价管理站、长沙县建设工程质量监督站、长沙县规划信息中心等六家直属事业单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括局机关、所属事业单位基本运行的经费,又包括局机关归口管理的长沙县建筑材料管理站、长沙县城乡建设档案馆、长沙县建筑工程安全监督站、长沙县建设工程造价管理站、长沙县建设工程质量监督站、长沙县规划信息中心等专项经费。 

  ()收入预算:2016年年初预算数9902万元,其中:财政拨款(补助)收入9902万元、纳入专户管理的事业收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。 

  ()支出预算:2016年年初预算数9902万元,具体情况如下: 

      1、基本支出:2016年年初预算数1938万元,保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

      2、项目支出:2016年年初预算数为7964万元,是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中: 

  ①一般行政性项目2654万元,主要用于建设领域现场监督管理执法、政府性投资项目标后监管、城建档案馆日常维护、建筑安全生产培训、造价信息调查编制发布、全县各项专项规划和全县乡镇(村)规划修编以及小城镇建设规划。 

  ②基本建设项目专项5310万元,主要用于农村危房改造。 

  三、部门“三公”经费说明 

  2016年年预算“三公”经费51万元,较上年减少69万元。其中公务接待费15.5万元,较上年减少5.5万元,因公出国(境)费0万元,较上年增加(减少)0万元,公务用车购置及运行费35.5万元,较上年减少63.5万元。随着公车改革的推进,公车编制数量核减。 


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